REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 2022
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Wajib Kesehatan Tahun 2022 sebesar: 473.069.158.514 dari total pagu anggaran 495.229.368.343 (95.33%), dengan rincian sebagai berikut :
- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota realisasi sebesar 414.598.030.270 dari pagu anggaran 436.735.907.616 (94.93%)
- Administgrasi keuangan perangkat daerah
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN realisasi sebesar 49.909.157.332 dari pagu anggaran 551.193.557.616
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN realisasi sebesar 45.900.000 dari pagu anggaran 51.350.000
- Peningkatan pelayanan BLUD
- Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD realisasi sebesar 364.642.972.938 dari anggaran 385.491.000.000 (94.59%)
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan realisasi sebesar 58.471.128.244 dari anggaran 58.493.460.727 (99.96%)
- Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Pembangunan Rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya realisasi sebesar 40.962.995.927 dari anggaran 40.962.995.927 (100%)
- Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan realisasi sebesar 17.508.132.317 dari anggaran 17.530.464.800 (99.87%)
HASIL YANG DICAPAI
- Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS 96.98 (Kategori A Sangat Baik) dari target 96.50
- Nilai Kinerja BLUD Baik sebesar 87.5 dari target 38.5
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan realisasi 92.37 dari target 100
Total score dari ketiga nilai indikator tersebut adalah 87.5 dengan kategori AA.
File