(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO TAHUN 2025)
KESIMPULAN LKJIP 2025:
- Pada tiga indikator kinerja utama RSD K.R.M.T. Wongsonegoro, indikator yang sudah berhasil dengan capaian yang baik, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan kesehatan Rumah Sakit (dengan capaian 100%) dan indikator kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro memiliki nilai yang Baik, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana RS sesuai dengan tipe B pendidikan, yaitu dengan capaian 94,51%. Nilai Kinerja BLUD baik RSD K.R.M.T. Wongsonegoro mendapatkan nilai sebesar 84,44 dengan predikat “A” (Sangat Baik).
- Persentasi capaian kinerja keuangan untuk RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah 72.89% dengan realisasi sebesar Rp 381.673.573.772 dari target anggaran sebesar Rp 523.649.189.978,93. Anggaran tidak terserap dikarenakan pendapatan BLUD tidak tercapai, sehingga serapan anggaran sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD rendah.
- Realisasi Keuangan Tahun 2025
Berikut capaian kinerja keuangan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2025:
| OPD | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE (%) | |
| URUSAN KESEHATAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO | 523.649.189.978,93 | 381.673.573.772 | 72,89 | |
| SUMBER DANA | APBD | 129.684.852.952,93 | 112.019.405.137 | 86,38 |
| BLUD | 393.964.337.026,00 | 269.654.168.635 | 68,45 | |
2. Persentase Capaian Kinerja
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA | |
| TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2025) | REALISASI TAHUN 2025 | |||
| 1 | Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RS | 98,00 | 97,65 |
| Nilai Kinerja BLUD Baik | 85,00 | 84,44 | ||
| Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan | 100 % | 94,51 | ||
| 2 | Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 79,55 | 80,4 |
Program dan kegiatan tahun 2025 telah berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola, meskipun masih diperlukan optimalisasi pada aspek pengelolaan BLUD dan pemenuhan sarana prasarana.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | REALISASI TAHUN 2024 | |||
| TARGET | REALISASI | % | |||
| 1. | Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 |
a. Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit
| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | REALISASI TAHUN 2024 | |||
| TARGET | REALISASI | % | |||
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RS | 98 | 97,65 | 99,64 | 97,5 |
Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesehatan RS yang dilakukan oleh pihak eksternal berdasarkan PERMENPAN RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dari yang ditargetkan 98 mencapai target 97,65% (100%) artinya untuk target 2025 telah tercapai, capaian tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024.
Berikut daftar indeks tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan unit layanan yang ada di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro:
| No | Unit | Tingkat Kepuasan |
| 1 | IGD | 99,94 |
| 2 | Rawat Jalan | 97,73 |
| 3 | Rawat Inap | 97,64 |
| 4 | Laboratorium | 95,07 |
| 5 | Radiologi | 99,83 |
| 6 | Farmasi | 99,64 |
| 7 | ICU | 95,51 |
| 8 | Rehabilitasi Medik | 94,52 |
| 9 | Hemodialisa | 99 |
b. Peningkatan Pelayanan BLUD
| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | REALISASI TAHUN 2024 | |||
| TARGET | REALISASI | % | |||
| 1. | Nilai Kinerja BLUD Baik | 85 | 84,44 | 99,37 | 83,79 |
Kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai BLUD dinilai berdasakan 4 perspektif, yaitu Pertumbuhan dan Pembelajaran, Proses Layanan Internal, Pelanggan, dan Keuangan. Pada Tahun 2024, Nilai BLUD RSD K.R.M.T. Wongsonegoro tercapai sebesar 83,79 dari target renstra 84,50 sedangkan di Tahun 2025 Nilai BLUD terealisasi 84,44 dengan target 85,00.
c. Peningkatan Sarana Dan Prasarana
| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | REALISASI TAHUN 2024 | |||
| TARGET | REALISASI | % | |||
| 1. | Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan | 100 | 94,51 | 94,51 | 94,24 |
Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang memenuhi standar RS Tipe B Pendidikan berdasarkan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Kesehatan (Kementerian Kesehatan) yaitu sebesar 94,51.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2025 | REALISASI TAHUN 2024 | |||
| TARGET | REALISASI | % | |||
| 1. | Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit | 100 | 87,02 | 87,02 | 80,8 |
| 2. | Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | 100 | 98,4 | 98,4 | 100 |
Pada Tahun 2025, kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit dari target sebesar 100%, dengan realisasi mencapai 87,02%, atau berhasil mencapai target sebesar 87,02%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang sebesar 80,8%.
REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas KeuanganRSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:
| NO | PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | PERSENTASE (%) |
| Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan | ||||
| OPD : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang | 523.649.189.978,93 | 381.673.573.772,00 | 72.89 | |
| 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 470.724.273.378,93 | 339.197.556.573,00 | 72.06 |
| 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 126.120.441,40 | 107.758.469,00 | 85.44 |
| 0001 | a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 41.063.200,00 | 36.725.000,00 | 89.44 |
| 0007 | b. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 85.057.241,40 | 71.033.469,00 | 83.51 |
| 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 76.633.815.911,53 | 69.435.629.469,00 | 90.61 |
| 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 76.633.815.911,53 | 69.435.629.469,00 | 90.61 |
| 2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 393.964.337.026,00 | 269.654.168.635,00 | 68.45 |
| 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 393.964.337.026,00 | 269.654.168.635,00 | 68.45 |
| 02 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 52.924.916.600,00 | 42.476.017.199,00 | 80,26 |
| 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 52.924.916.600,00 | 42.476.017.199,00 | 80,26 |
| 0001 | a. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | 51.464.051.600,00 | 41.097.752.590,00 | 79,86 |
| 0014 | b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 1.460.865.000,00 | 1.378.264.609,00 | 94,35 |
Dengan pagu anggaran Rp 523.649.189.978,93, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro menetapkan capaian kinerja sebesar 85,00. Realisasi terhadap capaian kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro pada tahun 2025 adalah 84.44, dengan menggunakan anggaran yang terealisasikan sebesar Rp 381.673.573.772. Menggunakan perhitungan di atas, maka nilai efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja RSD K.R.M.T. Wongsonegoro pada tahun 2025 adalah 115,95 % dengan kategori “Sangat Efisien”.
FILE :
Infografis Kunjungan Pasien di RSWN tahun 2025
| Bulan/ Layanan | Rawat Inap | Rawat Jalan | IGD | Laboratorium | Radiologi |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2.890 | 23.382 | 4.223 | 14.780 | 4.035 |
| Februari | 2.383 | 18.296 | 3.441 | 11.985 | 3.709 |
| Maret | 2.402 | 14.555 | 3.583 | 10.862 | 3.475 |
| April | 2.564 | 13.960 | 3.790 | 11.403 | 3.610 |
| Mei | 2.391 | 14.188 | 3.794 | 15.031 | 3.327 |
| Juni | 2.257 | 14.290 | 3.462 | 13.497 | 3.255 |
| Juli | 2.356 | 16.485 | 3.384 | 13.942 | 3.645 |
| Agustus | 2.230 | 13.609 | 3.271 | 12.157 | 3.502 |
| September | 2.388 | 16.985 | 3.602 | 13.520 | 3.650 |
| Oktober | 2.575 | 15.244 | 3.805 | 13.969 | 4.438 |
| November | 2.545 | 13.498 | 3.835 | 13.362 | 4.108 |
| Desember | 2.506 | 15.179 | 3.695 | 41.408 | 4.577 |
| Total | 29.487 | 189.671 | 43.885 | 158.916 | 45.331 |
LAPORAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TA 2025
- SUMBER DANA BLUD
2. SUMBER DANA APBD
