OPDANGGARAN (Rp)REALISASI ANGGARAN (Rp)PERSENTASE (%)
URUSAN KESEHATAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO523.649.189.978,93381.673.573.77272,89
SUMBER DANAAPBD129.684.852.952,93112.019.405.13786,38
BLUD393.964.337.026,00269.654.168.63568,45
NOSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJA
TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2025)REALISASI TAHUN 2025
1Terwujudnya Pelayanan Kesehatan PrimaNilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RS98,0097,65
Nilai Kinerja BLUD Baik85,0084,44
Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan 100 %94,51
2Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerahNilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)79,5580,4
INDIKATOR KINERJATAHUN 2025REALISASI TAHUN 2024
TARGETREALISASI%
1.Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan100100100100
2Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah100100100100
INDIKATOR KINERJATAHUN 2025REALISASI TAHUN 2024
TARGETREALISASI%
1Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RS9897,6599,6497,5
NoUnitTingkat Kepuasan
1IGD99,94
2Rawat Jalan97,73
3Rawat Inap97,64
4Laboratorium95,07
5Radiologi99,83
6Farmasi99,64
7ICU95,51
8Rehabilitasi Medik94,52
9Hemodialisa99
INDIKATOR KINERJATAHUN 2025REALISASI TAHUN 2024
TARGETREALISASI%
1.Nilai Kinerja BLUD Baik8584,4499,3783,79

c. Peningkatan Sarana Dan Prasarana

INDIKATOR KINERJATAHUN 2025REALISASI TAHUN 2024
TARGETREALISASI%
1.Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Tipe B Pendidikan10094,5194,5194,24
INDIKATOR KINERJATAHUN 2025REALISASI TAHUN 2024
TARGETREALISASI%
1.Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit10087,0287,0280,8
2.Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit10098,498,4100
NOPROGRAM/ KEGIATAN /                        SUB KEGIATANANGGARAN (Rp)REALISASI ANGGARAN (Rp)PERSENTASE (%)
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan   
OPD : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang523.649.189.978,93381.673.573.772,0072.89
01Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota470.724.273.378,93339.197.556.573,0072.06
2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah126.120.441,40107.758.469,0085.44
0001a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah41.063.200,0036.725.000,0089.44
0007b. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah85.057.241,4071.033.469,0083.51
2.02Administrasi Keuangan Perangkat Daerah76.633.815.911,5369.435.629.469,0090.61
0001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN76.633.815.911,5369.435.629.469,0090.61
2.10Peningkatan Pelayanan BLUD393.964.337.026,00269.654.168.635,0068.45
0001Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD393.964.337.026,00269.654.168.635,0068.45
02Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat52.924.916.600,0042.476.017.199,0080,26
2.01Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota52.924.916.600,0042.476.017.199,0080,26
0001a. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya51.464.051.600,0041.097.752.590,0079,86
0014b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan1.460.865.000,001.378.264.609,0094,35

FILE :

LKJIP 2025

Bulan/ LayananRawat InapRawat JalanIGDLaboratoriumRadiologi
Januari2.89023.3824.22314.7804.035
Februari2.38318.2963.44111.9853.709
Maret2.40214.5553.58310.8623.475
April2.56413.9603.79011.4033.610
Mei2.39114.1883.79415.0313.327
Juni2.25714.2903.46213.4973.255
Juli2.35616.4853.38413.9423.645
Agustus2.23013.6093.27112.1573.502
September2.38816.9853.60213.5203.650
Oktober2.57515.2443.80513.9694.438
November2.54513.4983.83513.3624.108
Desember2.50615.1793.69541.4084.577
Total29.487189.67143.885158.91645.331

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TA 2025

  1. SUMBER DANA BLUD

2. SUMBER DANA APBD