Close

Program Kegiatan 2024

PROGRAM KEGIATAN 2024

  1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang 
    Kode Rekening Urusan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2024 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2025
    Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu   Indikatif Sumber  Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
    1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT DAERAH KRMT WONGSONEGORO 569.106.708.009  
    1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN       569.106.708.009   100 %  
    1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       399.106.708.009   100 %
    1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       50.000.000   100%
    1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   1 Dokumen 29.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   1 Dokumen
    1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   1 Dokumen 21.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   1 Dokumen
    1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah       67.121.700.767   100%
    1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN 100% 67.074.282.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   100 % 73.075.465.000
    1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Pembayaran Gaji TPHL 6 Dokumen 47.418.767 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   100 % 76.963.000
    1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD       331.935.007.242     100 %  
    1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Persentase terselenggaranya pelayanan BLUD 1 Unit Kerja 331.935.007.242 Pendapatan dari BLUD   100% 362.528.854.736
    1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT       170.000.000.000     100%  
    1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota       170.000.000.000     100%  
    1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 100% 70.000.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   100 % 500.000.000
    1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan, dan SDM agar setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 100% 30.000.000.000 Pendapatan Asli Daerah (PAD)   100 % 500.000.000
    1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 100% 70.000.000.000 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); Pendapatan Asli Daerah (PAD)   100 % 500.000.000

File :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Murni

Dokumen Rencana Kerja 2024

Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural 2024